淮南日報社2023年部門預算
2023年2月
目 錄
第一部分 部門概況
1.主要職責
2.部門預算構成
3.2023年度主要工作任務
第二部分 2023年部門預算表
1.淮南日報社2023年收支總表
2.淮南日報社2023年收入總表
3.淮南日報社2023年支出總表
4.淮南日報社2023年財政撥款收支總表
5.淮南日報社2023年一般公共預算支出表
6.淮南日報社2023年一般公共預算基本支出表
7.淮南日報社2023年政府性基金預算支出表
8.淮南日報社2023年國有資本經營預算支出表
9.淮南日報社2023年項目支出表
10.淮南日報社2023年政府采購支出表
11.淮南日報社2023年政府購買服務支出表
第三部分 2023年部門預算情況說明
1.關于2023年收支總表的說明
2.關于2023年收入總表的說明
3.關于2023年支出總表的說明
4.關于2023年財政撥款收支總表的說明
5.關于2023年一般公共預算支出表的說明
6.關于2023年一般公共預算基本支出表的說明
7.關于2023年政府性基金預算支出表的說明
8.關于2023年國有資本經營預算支出表的說明
9.關于2023年項目支出表的說明
10.關于2023年政府采購支出表的說明
11.關于2023年政府購買服務支出表的說明
12.其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職責
(一)淮南日報社是中共淮南市委直屬事業單位,承擔《淮南日報》、《淮河早報》、《淮南網》、《掌上淮南》的新聞宣傳、出版、發行、廣告等業務。
(二)《淮南日報》創刊于1950年,是中共淮南市委機關報,是黨的路線方針政策的重要輿論宣傳陣地,是市委、市政府和市民信服的權威媒體,擔負著“忠誠當喉舌,真情傳民聲”的重要使命。近年來,報社緊緊圍繞市委、市政府的中心工作,精心組織重大主題、重大活動報道,為實現我市經濟平穩較快發展提供了強大的輿論支持。
二、部門預算構成
從預算單位構成看,淮南日報社2023年度部門預算僅包括本級預算,無其他下屬單位預算。
三、2023年度主要工作任務
宣傳黨中央和省市委重大決策部署,做好我市經濟、社會、文化等各方面工作的新聞報道,充分發揮媒體的監督作用。
第二部分 2023年部門預算表
2022年部門預算表由11張表格構成,具體表格內容見附表。
1.淮南日報社2023年收支總表
2.淮南日報社2023年收入總表
3.淮南日報社2023年支出總表
4.淮南日報社2023年財政撥款收支總表
5.淮南日報社2023年一般公共預算支出表
6.淮南日報社2023年一般公共預算基本支出表
7.淮南日報社2023年政府性基金預算支出表
8.淮南日報社2023年國有資本經營預算支出表
9.淮南日報社2023年項目支出表
10.淮南日報社2023年政府采購支出表
11.淮南日報社2023年政府購買服務支出表
第三部分 2023年部門預算情況說明
一、關于2023年收支總表的說明
按照綜合預算的原則,淮南日報社所有收入和支出均納入部門預算管理。淮南日報社2023年收支總預算295.2萬元,收入全部是一般公共預算撥款收入,支出包括:文化旅游體育與傳媒支出、住房保障支出。
二、關于2023年收入總表的說明
淮南日報社2023年收入預算295.2萬元,其中,本年收入295.2萬元,上年結轉收入0萬元。
(一)本年收入295.2萬元,收入全部為一般公共預算撥款收入,比2022年預算減少16.8萬元,下降5.38%,下降原因主要是財政壓縮預算。
(二)上年結轉結余0萬元。
三、關于2023年支出總表的說明
淮南日報社2023年支出預算295.2萬元,比2022年預算減少16.8萬元,下降5.38%,下降原因主要是財政壓縮預算。其中,基本支出200萬元,占67.75%,主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務;項目支出95.2萬元,占32.25%,主要用于保障報紙出版發行;事業單位經營支出0萬元,占0%;上繳上級支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。
四、關于2023年財政撥款收支總表的說明
淮南日報社2023年財政撥款收支預算295.2萬元。收入按資金來源分為:一般公共預算撥款295.2萬元、政府性基金預算撥款0萬元、國有資本經營預算撥款0萬元;按資金年度分為:本年財政撥款收入295.2萬元,上年結轉收入0萬元。支出按功能分類分為:文化旅游體育與傳媒支出275.2萬元,占93.22%;住房保障支出20萬元,占6.78%。
五、關于2023年一般公共預算支出表的說明
(一)一般公共預算支出規模變化情況。
淮南日報社2023年一般公共預算支出295.2萬元,比2022年預算減少16.8萬元,下降5.38%,主要原因:財政壓縮預算。
(二)一般公共預算支出結構情況。
文化旅游體育與傳媒支出275.2萬元,占93.22%;住房保障支出20萬元,占6.78%。
(三)一般公共預算支出具體使用情況。
1.文化旅游體育與傳媒支出(類)新聞電影出版(款)出版發行(項)2023年預算180萬元,比2021年預算增加0萬元,增長0%。
2.文化旅游體育與傳媒支出(類)新聞電影出版(款)其他新聞出版電影支出(項)2023年預算95.2萬元,比2022年預算減少16.8萬元,下降15%,下降原因主要是財政壓縮預算。
3.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2023年預算20萬元,比2022年預算增加0萬元,增長0%。
六、關于2023年一般公共預算基本支出表的說明
淮南日報社2023年一般公共預算基本支出200萬元,其中,人員經費20萬元,公用經費180萬元。
(一)人員經費20萬元,主要包括:住房公積金。
(二)公用經費180萬元,主要包括:其他商品服務支出。
七、關于2023年政府性基金預算支出表的說明
淮南日報社2023年沒有政府性基金預算撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
八、關于2023年國有資本經營預算支出表的說明
淮南日報社2023年沒有國有資本經營預算撥款收入,也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
九、關于2023年項目支出表的說明
淮南日報社2023年預算共安排項目支出95.2萬元,比2022年預算減少16.8萬元,下降15%,下降原因主要是財政壓縮預算。主要包括:本年財政撥款安排 95.2萬元(其中,一般公共預算撥款安排95.2萬元,政府性基金預算撥款安排0萬元,國有資本經營預算撥款安排0萬元),財政撥款結轉結余安排 0萬元(其中,一般公共預算撥款安排 0萬元,政府性基金預算撥款安排0萬元,國有資本經營預算撥款安排0萬元)、財政專戶管理資金安排0萬元和單位資金安排0萬元。
十、關于2023年政府采購支出表的說明
淮南日報社2023年沒有使用一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經營預算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出。
十一、關于2023年政府購買服務支出表的說明
淮南日報社2023年沒有安排政府購買服務支出。
十二、其他重要事項情況說明
(一)項目及績效目標情況。
1.“新聞出版經費”項目。
(1)項目概述。近幾年,受市場影響,新聞紙張等原材料價格不斷增加,出版發行經費缺口加大,日常運行經費緊缺。新聞媒體承擔著黨的宣傳工作職責,是意識形態工作的主陣地。為把黨的聲音傳得更廣,黨報等主流媒體必須保證日常運行,確保黨報安全出版、印刷和發行,進一步擴大黨報覆蓋面。
(2)立項依據。《關于加強淮南日報社財政支持的調研報告》
(3)實施主體。淮南日報社
(4)起止時間。2023年1月-12月
(5)項目內容。新聞出版經費
(6)年度預算安排。68萬
(7)績效目標。
項目支出績效目標表
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(2023年度)
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項目名稱
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新聞出版經費
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主管部門 及代碼
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[079]淮南日報社
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實施單位
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淮南日報社
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項目來源
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淮辦秘[2022]63號
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項目期
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2年
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項目資金
(萬元)
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年度資金總額:
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68.00
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其中:財政撥款
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68.00
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上年結轉
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其他資金
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年度
目標
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目標1:確保黨報正常出版印刷,從而保證工作順利完成。
目標2:引領價值追求,強化媒體責任,促進社會發展。
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績
效
指
標
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一級
指標
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二級指標
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三級指標
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指標值
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產出指標
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數量指標
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指標1:
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260
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質量指標
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指標1:
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保質保量完成
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時效指標
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指標1:
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及時
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成本指標
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指標1:
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合理控制成本
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效益指標
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經濟效益指標
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指標1:
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社會效益指標
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指標1:
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傳播正能量
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生態效益指標
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指標1:
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可持續影響指標
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指標1:
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傳播正能量
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滿意度指標
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滿意度指標
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指標1:
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滿意
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(二)機關運行經費。
淮南日報社2023年機關運行經費財政撥款預算0萬元,比2022年預算增加0萬元,增長0%。
(三)政府采購情況。
淮南日報社2023年政府采購預算0萬元。其中:政府采購貨物預算0萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。
(四)國有資產占有使用情況。
截至2022年12月31日,淮南日報社共有車輛9輛,其中:機要通信用車1輛、其他用車8輛。單價50萬元以上的通用設備0臺(套),單價100萬元以上的專用設備1臺(套)。
2023年部門預算安排購置公務用車0輛,購置費0萬元。安排購置單價50萬元以上的通用設備0臺(套),購置費0萬元;安排購置單價100萬元以上專用設備0臺(套),購置費0萬元。公務用車、通用設備、專用設備0輛、0臺(套)、購置費0萬元。
(五)績效目標設置情況。
2023年,淮南日報社2個項目實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款95.2萬元、政府性基金預算當年財政撥款0萬元、國有資本經營預算當年財政撥款0萬元、財政專戶管理資金當年安排0萬元和單位資金當年安排0萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指部門或單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
三、財政專戶管理資金:指按照非稅收入管理相關規定,納入財政專戶管理的教育收費等。
四、事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
五、附屬單位上繳收入:本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入。
六、上年結轉:指以前年度安排、結轉到本年仍按原用途繼續使用的資金。
七、結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需以后年度按原用途繼續使用的資金。
八、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
九、項目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任務和事業發展目標。
十、機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。